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第八章 練習題

卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

答題卡
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試題序號

以下與付款業務相關的內部控制相違背的是()

  • A、建立退貨管理制度,對退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨貨款回收等作出明確規定
  • B、定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項
  • C、已到期的應付款項由主管會計辦理結算與支付
  • D、財會部門在辦理付款業務時,對采購發票、結算憑證、驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性及合規性進行了嚴格審核
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可口可樂公司規定只有正副董事長持有的兩把鑰匙才能打開內置神秘配方的保險柜,此項措施屬于內部會計控制中的()

  • A、授權控制
  • B、職責分工控制
  • C、資產接觸與記錄使用控制
  • D、會計記錄控制

固定資產的審計有哪些必要的審計程序?

在審查是否存在未入賬的應付賬款時,下列程序中最有效的是()

  • A、審查列入應付賬款明細表中債權人寄回的回函
  • B、審核每月應付賬款余額和已入賬的進貨之間有無非正常的比例關系
  • C、審核報表日前后一周的購貨發票,并查明是否已正確入賬
  • D、審核報表日前后一段時間內的應付憑單

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